Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Haushaltsdiagramm

505.359,44 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
505.359,44 €
35,87%
-492.123,96 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-492.123,96 €
34,93%
-188.134,78 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-188.134,78 €
13,35%
-121.726 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-121.726 €
8,64%
41.484,85 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
41.484,85 €
2,94%
-27.483,40 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-27.483,40 €
1,95%
-15.727,04 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-15.727,04 €
1,12%
7.426,99 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
7.426,99 €
0,53%
5.500 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5.500 €
0,39%
3.667,04 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.667,04 €
0,26%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    505.359,44 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -492.123,96 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -188.134,78 €
  • 15 Abschreibungen
    -121.726 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    41.484,85 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -27.483,40 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -15.727,04 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    7.426,99 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    5.500 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    3.667,04 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    100 €
  • Summe
    -281.656,86 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
505.359,44 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
7.426,99 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5.500 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.667,04 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
41.484,85 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
563.538,32 €
12: Personalaufwendungen
-188.134,78 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-492.123,96 €
15: Abschreibungen
-121.726 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-15.727,04 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-27.483,40 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-845.195,18 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-281.656,86 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-281.656,86 €